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阳泉市人民代表大会常务委员会决算公开表

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:阳泉市人民代表大会常务委员会         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,781,685.02 一、一般公共服务支出 32 13,664,817.50
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 1,062,706.01
  9   九、卫生健康支出 40 410,889.51
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 643,272.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 15,781,685.02 本年支出合计 58 15,781,685.02
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00
  30     61  
总计 31 15,781,685.02 总计 62 15,781,685.02
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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            收入决算表        
                    公开02表
部门:阳泉市人民代表大会常务委员会                   金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 15,781,685.02 15,781,685.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 13,664,817.50 13,664,817.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 13,628,017.50 13,628,017.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 8,030,028.51 8,030,028.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 1,557,836.58 1,557,836.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 1,774,743.00 1,774,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 779,909.41 779,909.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 1,485,500.00 1,485,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 36,800.00 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 36,800.00 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,062,706.01 1,062,706.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,062,706.01 1,062,706.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 892,403.26 892,403.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 170,302.75 170,302.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 410,889.51 410,889.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 410,889.51 410,889.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 309,889.51 309,889.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 101,000.00 101,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 643,272.00 643,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 643,272.00 643,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 643,272.00 643,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
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          支出决算表        
                  公开03表
部门:阳泉市人民代表大会常务委员会                 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 15,781,685.02 11,958,439.03 3,823,245.99 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 13,664,817.50 9,841,571.51 3,823,245.99 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 13,628,017.50 9,804,771.51 3,823,245.99 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 8,030,028.51 8,030,028.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 1,557,836.58 0.00 1,557,836.58 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 1,774,743.00 1,774,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 779,909.41 0.00 779,909.41 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 1,485,500.00 0.00 1,485,500.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 36,800.00 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 36,800.00 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,062,706.01 1,062,706.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,062,706.01 1,062,706.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 892,403.26 892,403.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 170,302.75 170,302.75 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 410,889.51 410,889.51 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 410,889.51 410,889.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 309,889.51 309,889.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 101,000.00 101,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 643,272.00 643,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 643,272.00 643,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 643,272.00 643,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
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      财政拨款收入支出决算总表          
                公开04表
部门:阳泉市人民代表大会常务委员会               金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 15,781,685.02 一、一般公共服务支出 33 13,664,817.50 13,664,817.50 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 1,062,706.01 1,062,706.01 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 410,889.51 410,889.51 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 643,272.00 643,272.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 15,781,685.02 本年支出合计 59 15,781,685.02 15,781,685.02 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 0.00   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 15,781,685.02 总计 64 15,781,685.02 15,781,685.02 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 
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        一般公共预算财政拨款支出决算表(一)    
            公开05表
部门:阳泉市人民代表大会常务委员会           金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 15,781,685.02 11,958,439.03 3,823,245.99
201 一般公共服务支出 13,664,817.50 9,841,571.51 3,823,245.99
20101 人大事务 13,628,017.50 9,804,771.51 3,823,245.99
2010101   行政运行 8,030,028.51 8,030,028.51 0.00
2010102   一般行政管理事务 1,557,836.58 0.00 1,557,836.58
2010103   机关服务 1,774,743.00 1,774,743.00 0.00
2010104   人大会议 779,909.41 0.00 779,909.41
2010108   代表工作 1,485,500.00 0.00 1,485,500.00
20132 组织事务 36,800.00 36,800.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 36,800.00 36,800.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,062,706.01 1,062,706.01 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,062,706.01 1,062,706.01 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 892,403.26 892,403.26 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 170,302.75 170,302.75 0.00
210 卫生健康支出 410,889.51 410,889.51 0.00
21011 行政事业单位医疗 410,889.51 410,889.51 0.00
2101101   行政单位医疗 309,889.51 309,889.51 0.00
2101102   事业单位医疗 101,000.00 101,000.00 0.00
221 住房保障支出 643,272.00 643,272.00 0.00
22102 住房改革支出 643,272.00 643,272.00 0.00
2210201   住房公积金 643,272.00 643,272.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
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                  一般公共预算财政拨款支出决算表(二)            
                              公开06表
部门:阳泉市人民代表大会常务委员会                             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 10,379,973.71 10,379,973.71 302 商品和服务支出 4,381,577.91 987,345.92 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
30101   基本工资 2,151,230.98 2,151,230.98 30201   办公费 1,315,568.49 83,880.15 30701   国内债务付息 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00
30102   津贴补贴 2,023,343.40 2,023,343.40 30202   印刷费 377,312.28 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00
30103   奖金 1,995,529.00 1,995,529.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 0.00 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00
30107   绩效工资 392,196.00 392,196.00 30205   水费 0.00 0.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,407,332.35 1,407,332.35 30206   电费 0.00 0.00 30901   房屋构筑物构建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 348,389.08 348,389.08 30207   邮电费 30,981.47 22,277.76 30902   办公设备购置 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 528,405.90 528,405.90 30208   取暖费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 102,382.67 3,345.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 47,070.00 47,070.00 30211   差旅费 217,160.00 17,753.50 30906   大型修缮 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 1,293,107.00 1,293,107.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30908   物资储备 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 193,370.00 193,370.00 30214   租赁费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 591,119.40 591,119.40 30215   会议费 821,629.41 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 257,765.00 257,765.00 30216   培训费 80,320.00 120.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 312,448.40 312,448.40 30217   公务接待费 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 30999   其他资本性支出 0.00 ──── 31302   对社会保障基金补助 0.00 ────
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 310 资本性支出 429,014.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
30305   生活补助 7,856.00 7,856.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31001   房屋构筑物构建 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 176,900.00 0.00 31002   办公设备购置 14,420.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 149,500.00 0.00 31003   专用设备购置 414,594.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 108,300.00 108,300.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30309   奖励金 0.00 0.00 30229   福利费 84,714.51 84,714.51 31006   大型修缮 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 102,126.70 84,680.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00        
30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 30239   其他交通费用 582,275.00 582,275.00 31008   物资储备 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助 13,050.00 13,050.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 232,407.38 0.00 31010   安置补助 0.00 0.00        
人员经费合计 10,971,093.11 10,971,093.11 公用经费合计 4,810,591.91 987,345.92
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
 
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          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
部门:阳泉市人民代表大会常务委员会                     金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54,000.00 0.00 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00 102,126.70 0.00 102,126.70 0.00 102,126.70 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
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          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:阳泉市人民代表大会常务委员会                 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
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        国有资本经营预算财政拨款支出决算表    
            公开09表
部门:阳泉市人民代表大会常务委员会           金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 
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  部门决算公开相关信息统计表    
    公开10表  
编制单位:阳泉市人民代表大会常务委员会 2021年8月 金额单位:元  
一、政府采购情况  
项目 行次 采购金额  
合计 1 578,071.60  
货物 2 37,237.00  
工程 3 0.00  
服务 4 540,834.60  
二、机关运行经费  
项目   统计数  
(一)行政单位 5 987,345.92  
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00  
三、国有资产占用情况  
(一)车辆数合计(辆) 7 2.00  
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0.00  
2.主要领导干部用车 9 0.00  
3.机要通信用车 10 0.00  
4.应急保障用车 11 0.00  
5.执法执勤用车 12 0.00  
6.特种专业技术用车 13 0.00  
7.离退休干部用车 14 0.00  
8.其他用车 15 2.00  
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0.00  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0.00  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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